PORTARIA INTERNA DA UCCI Nº 01/2025 - PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA


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PORTARIA

PORTARIA INTERNA DA UCCI Nº 01/2025, 10 DE JANEIRO DE 2025.

Estabelece o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI/2025, da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia/MT, definindo os Procedimentos
Metodológicos e Cronológicos e outras Providências.

ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT, Controlador Geral do Município de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas por Lei,

Considerando o disposto nos artigos 31, 70 a 75 da Constituição Federal, Art. 52 da CE, combinado com o art. 59 da Lei Complementar nº
101/2000 de 04.05.2000,

Considerando, que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais de direito
financeiro contidas na Lei Federal nº. 4.320/64 Lei Complementar Federal nº. 101/2000, Lei Orgânica do Município e demais legislações, bem
como as normas específicas do TCE/MT e,

Considerando a Resolução Normativa Nº 26/2014 -- TP que altera a Resolução Normativa nº 33/2012, aprova os requisitos, o conceito e a
estrutura da referência do sistema de controle interno dos fiscalizados, bem como estabelece a competência da UCCI para elaborar, aprovar,
modificar, e executar o seu Plano Anual de Auditoria Interna -- PAAI,

Considerando o Estatuto da Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia-MT aprovado por meio do Decreto Municipal nº 047 de
25 de maio de 2023 e, ainda,

Considerando que as atividades de competência da Unidade de Coordenação de Controle Interno do Município terão como enfoque principal a
avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotado nos diversos sistemas administrativos, pelo órgão central e unidades
setoriais, cujos resultados serão consignados em relatórios contendo recomendações para o aprimoramento de tais controles

RESOLVE:

Art. 1º -- Estabelecer o Plano Anual de Auditoria Interna -- PAAI da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia-MT, que consiste na análise e
verificação sistemática dos atos e registros contábeis, orçamentários, financeiros, operacionais e patrimoniais, e da existência e adequação dos
controles internos, baseada nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

§ 1º - A auditoria interna é executada por meio de projetos individualizados por área de atuação e consiste no exame das operações, atividades e
sistemas de determinado órgão ou entidade e possui o objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das
informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais do auditado.

§ 2º - Na seleção das áreas e dos processos a serem auditados serão considerados os aspectos de materialidade, relevância, vulnerabilidade,
falhas, erros e outras deficiências, bem como as recomendações do órgão de controle externo pendentes de implementações, quando existentes.

Parágrafo Único - A auditoria interna é executada por servidores do Controle Interno e servidores requisitados de outros Departamentos, por meio
de projetos de auditoria individualizados por área de atuação.

Art. 2º -- O Plano Anual de Auditoria Interna obedecerá aos procedimentos previstos nos seguintes documentos:

Lei Municipal n° 3.894/2016;

Decreto Municipal nº 047/2023;

Legislações específicas da área avaliada;

Legislação e orientação do TCE/MT.

Art. 3º -- O Programa Anual de Auditoria Interna (PAAI), em 2025, será realizado de janeiro a 31 de dezembro de 2025 de acordo com a
programação do anexo I.

Art. 4º - Fica aprovado, na forma do anexo I na ordem e nos prazos fixados, o cronograma de execução do Plano Anual de Auditoria Interna para
o exercício de 2025.

Parágrafo Único - O prazo de execução da Auditoria Interna poderá ser prorrogado, desde que justificado pela unidade auditada, com autorização
prévia pelo Coordenador Geral de Controle Interno.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Divulgação sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Publicação segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

Alto Araguaia - MT, 10 de janeiro de 2025.

Átila Rezende Waldschmidt

Controlador Geral

Mês

Setor

Atividades

Responsável

Status

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de dezembro de 2024

CI

Pessoal

Verificação do índice de gasto com pessoal de dezembro/2024

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em educação do exercício de 2024

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em saúde do exercício de 2024

CI

Contabilidade

Verificação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária -- RREO do 6º
bimestre de 2024

CI

Controle
Interno

Manifestação Conclusiva do Controle Interno sobre as Contas de Gestão do
Previmar

CI

JANEIRO

Contabilidade

Verificação do Relatório de Gestão Fiscal -- RGF do 3º quadrimestre de 2024.

CI

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de janeiro de 2025

CI

Pessoal

Verificação do índice de gasto com pessoal de janeiro/2025

CI

FEVEREIRO

Controle
Interno

Manifestação Conclusiva do Controle Interno sobre as Contas de Gestão do
Poder Executivo.

CI

Administração

Verificação da compatibilidade do Duodécimo da Câmara estabelecida na Lei
Orçamentária Anual de acordo com a regra constitucional.

CI

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de fevereiro de 2025

CI

Divulgação sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Publicação segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

Pessoal

Verificação do índice de gasto com pessoal até fevereiro de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em educação até fevereiro de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em saúde até fevereiro de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de janeiro e
fevereiro de 2025

CI

MARÇO

Controle
Interno

Manifestação Conclusiva e Parecer sobre as Contas de Governo no
Exercício de 2024

CI

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de março de 2025

CI

Pessoal

Verificação do índice de gasto com pessoal até março 2025

CI

ABRIL

Contabilidade

Verificação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária -- RREO do 1º
bimestre de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de abril de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em educação até abril de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em saúde até abril de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de março e
abril de 2025

CI

MAIO

Contabilidade

Verificação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária -- RREO do 2º
bimestre de 2025

CI

Divulgação sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Publicação segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

Contabilidade
e Pessoal

Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze
meses.

CI

Administração

Auditoria na Gestão do Portal da Transparência

CI

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de maio de 2025

CI

JUNHO

Pessoal

Verificação do índice de gasto com pessoal até maio de 2025

CI

Administração

Auditoria Em Nível de Entidade

CI

Saúde

Auditoria Logística de Medicamentos

CI

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de junho de 2025

CI

Pessoal

Verificação do índice de gasto com pessoal até junho de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em educação até junho de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em saúde até junho de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de maio e
junho de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do Relatório Resumido da Ex. Orçamentária -- RREO do 3º
bimestre de 2025

CI

JULHO

Controle
Interno

Parecer Parcial do 1º semestre de 2025 das Contas de Gestão do Executivo
e Previdência.

CI

Divulgação sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Publicação segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

Administração

Auditoria Ouvidoria

CI

Contabilidade/

Tesouraria

Auditoria Processos de Despesas

CI

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de julho de 2025

CI

Pessoal

Verificação do índice de gasto com pessoal até julho de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em educação até julho de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em saúde até julho de 2025

CI

AGOSTO

Educação

Auditoria Logística de Merenda Escolar

CI

Educação

Auditoria Gestão de Transporte Escolar

CI

Administração

Auditoria Contratações Públicas

CI

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de agosto de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em educação até agosto de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em saúde até agosto de 2025

CI

Contabilidade
e Pessoal

Verificação do percentual da despesa total com pessoal nos últimos doze
meses.

CI

Contabilidade

Verificação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária -- RREO do 4º
bimestre de 2025

CI

SETEMBRO

Divulgação sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Publicação segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

Finanças

Auditoria Gestão Financeira

Frotas

Auditoria Gestão de Frotas

CI

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de setembro de 2025

CI

Pessoal

Verificação do índice de gasto com pessoal até setembro de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em educação até setembro de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em saúde até setembro de 2025

CI

OUTUBRO

Previdência

Auditoria no Fundo Municipal de Previdência.

CI

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de outubro de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em educação até outubro de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em saúde até outubro de 2025

CI

Pessoal

Verificação do índice de gasto com pessoal até outubro de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária -- RREO do 5º
bimestre de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de julho a
outubro de 2025

CI

NOVEMBRO

Finanças

Auditoria nos processos de despesas com diárias, adiantamentos e
adiantamentos

CI

Contabilidade

Verificação do balancete da despesa e receita de novembro de 2025

CI

Divulgação sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Publicação segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em educação até novembro de 2025

CI

Contabilidade

Verificação do percentual aplicado em saúde até novembro de 2025

CI

DEZEMBRO

Pessoal

Verificação do índice de gasto com pessoal até outubro de 2025

CI

OBS: Este programa poderá ser alterado em razão de prioridade maior ou auditoria especial requerida.

Alto Araguaia -- MT, 10 de janeiro de 2025.

S. Cristina Carvalho Carrijo

Controladora Interna

German de Almeida Neto

Controlador Interno

Átila Rezende Waldschmidt

Controlador Geral